多瑞医药:2023年内控鉴证报告
目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 9 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | (三)执业会计师资格证书复印件…………………………第 | 11—12 | 页 | 关于西藏多瑞医药股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕2187 号 西藏多瑞医药股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的西藏多瑞医药股份有限公司(以下简称多瑞医药公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的 ...