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雷神科技:内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000165 号 青岛雷神科技股份有限公司 页 码 目 录 1-2 一、内部控制鉴证报告 1-8 二、内部控制的自我评价报告 和信会计师事务所(特殊普通合伙) r and 二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字(2024)第 000165 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 雷神科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的雷神科技《内部控制的自我评价报告》 真实、完整的反映雷神科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、测试 ...