卓兆点胶:内部控制鉴证报告
苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10214 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或 报告编码:沪23LMX r 苏州卓兆点胶股份有限公司 内部控制鉴证报告及内部控制自我评价报告 目录 页次 内部控制鉴证报告 l -2 í i i 内部控制自我评价报告 1-14 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZB10214 号 苏州卓兆点胶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对苏州卓兆点胶股份有限公司(以下简称"卓兆 点胶")管理层就 2022年 12月 31 日卓兆点胶财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 卓兆点胶管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部 ...