歌华有线:关于歌华有线非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: 我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"歌华有 线")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日 出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11151 号的无保留意见审计报告。 歌华有线管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是歌华有线管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计歌华有线 2023 年度财务报 ...