Workflow
太原重工:太原重工2023年度内部控制审计报告
TYHITYHI(SH:600169)2024-04-22 11:42

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审计单位: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话: ( 010 ) 85886680 传真号码: (010)85886690 网 __________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 热 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.go/ 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0241号 太原重工股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》 及 中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了太原重工股份有限公司 (以下简称"太原重工公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 、太原重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是太原重工 公司董事会的责任。 我们认为,太原重工股份有限公司于 ...