铜峰电子:铜峰电子2023年内部控制审计报告
【RSM 容诚 内部控制审计报告 安徽铜峰电子股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0568 号 安徽铜峰电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"铜峰电子")2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是铜峰 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://wc.mol.eor.cn)" "我 内部控制审计报告 我们认为,铜峰电子于 2023年12月 31 日按照《企 ...