时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明
订宁时代万恒股份有限公司董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"时代万恒公 司")内部控制审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"中审众环")对公司 2023年度财务报告内部控制进行审计, 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。 根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司董事会对带强调事项段 无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 " 我们提醒内部控制审计报告使用者关注: 董事会审阅了中审众环出具的公司 2023 年度内部控制审计报 告,认为:中审众环出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合 公司实际情况,增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者 关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意 中审众环对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司董事会对强调事项的补充说明及采取的措施 如强调事项段所述,公司联营企业时代大厦连带保证债务正由主 债务人进行化解,尚未完成,公司对联营企业监督管理不足带来的影 响事项仍存在。 ...