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五洲交通:五洲交通独立董事关于公司聘请2023年年度审计中介机构的的相关意见
600368WZJT(600368)2023-10-23 12:19

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会独立董事 关于公司聘请 2023 年年度财务报表及内部控制审计机构 的相关意见 二、独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》的有关规定,作为广西五洲交通股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公司关于聘请 2023 年年度 财务报表及内部控制审计机构事项发表事意见如下: 一、事前认可意见 1.根据上市公司管理要求及《公司章程》相关规定,公司需聘请 2023 年 年度财务报表及内部控制审计机构。 2.公司 2022 年年度财务报表及内部控制审计机构容诚会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"容诚所"),秉承严格遵循独立、客观、公正的执业 准则,较好地完成了年度审计工作。根据其工作效率、审计质量和服务态度, 拟继续聘请容诚所为公司 2023 年年度财务报表及内部控制审计机构。公司 2023 年年度财务报表审计项目费用为 65 万元,内部控制审计项目费用为 25 万元,合计费用为 90 万元(含完成该审计工作所涉及的差旅费和税金等全部 费用),与上年度一致。 3.我们同意将本事项提交公司董事 ...