文投控股:文投控股股份有限公司2023年度内部控制审计报告
文投控股股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 201080 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.co)"进行营销 " 录 1 内部控制审计报告 2-6 内部控制评价报告 . 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第201080号 文投控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了文投控股股份有限公司(以下简称"文投控股")2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 中国·北京 文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报 ...