*ST园城:烟台园城黄金股份有限公司审计报告
烟台园城黄金股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000422 号 | 求 | 目 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | | 4-7 | | 2、 合并及公司利润表 | | 8-9 | | 3、 合并及公司现金流量表 | | 10-11 | | 合并及公司股东权益变动表 4、 | | 12-15 | | 5、财务报表附注 | | 16-107 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) CHI 二〇二四年四月三十日 烟台园城黄金股份有限公司 和信审字(2024)第 000422 号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东: 一、无法表示意见 我们接受委托,审计烟台园城黄金股份有限公司(以下简称园城黄金公司) 财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们不对后附的园城黄金公司财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示 意见的基础"部分所述事项的重要性,我们无法获 ...