中材国际:中国中材国际工程股份有限公司内部审计管理办法
中国中材国际工程股份有限公司内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中国中材国际工程股份有限公司(以下简称公司) 内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量, 充分发挥内部审计作用,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、 国资委《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》、《中 国建材集团有限公司内部审计管理办法》和《中国建材股份有限公 司内部审计管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,制定本办 法。 第二条 本办法适用于公司及各级所属单位(以下简称各单位)。 第三条 本办法所称内部审计,是指对各单位财务收支、经济活 动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以 促进企业完善治理、实现目标的活动。 第四条 各单位应依照有关法律法规、本制度和内部审计职业规 范,结合本公司实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计 工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用 和责任追究等。 第五条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应严 格遵守有关法律法规、本制度和内部审计职业规范,忠于职守,做 到独立、客观、公正、保密。内部审计机构和内部审计人员不得参 与可能影响 ...