广汽集团:广汽集团2023年度内部控制审计报告
2024-03-28 10:37

广州汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | -2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-10 | t and the 联系申话: 事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号宣化十 厦 A 网 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 Block A Fu Hua Mansion 8 Chaovanamen Re 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入 XYZH/2024GZAA5B0178 广州汽车集团股份有限公司 广州汽车集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州汽车集团股份有限公司(以下简称"广汽集团")2023年 ...