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中国人保:中国人保2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
601319PICC(601319)2024-03-26 10:53

中国人民保险集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 (三)董事会审计委员会密切关注年度审计进展情况, 与普华审计师保持充分及时的沟通。2024 年 2 月 19 日,公 司以现场方式召开了第四届董事会审计委员会第十五次会 议,会议听取了普华审计师关于年度审计工作进展情况的报 告,审计委员会关注了关键财务数据、内部控制发现问题情 况等,督促普华按时完成年度审计各项工作。 (四)2024 年 3 月 21 日,公司以现场方式召开了第四 届董事会审计委员会第十六次会议,会议听取了普华审计师 关于年度财务审计、内控审计工作情况的报告,研究通过了 公司 2023 年财务决算报告、A+H 定期报告、内部控制评价 及内部控制审计报告、保险资金运用内部控制及审计相关报 告等议案,并同意提交董事会审议。 三、总体评价 2023 年,中国人民保险集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行相关法律法规、 监管规则和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》 规定的职责。现将董事会审计委员会对普华永道中天/罗兵咸 永道会计师事务所(以下简称"普华")202 ...