中原证券:中原证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:中原证券股份有限公司 审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:010-58350011 大基金计师事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005081 号 关于中原证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中原证券股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原证 券股份有限公司(以下简称中原证券)2023年度财务报表,包括2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年3月28日签发了大华审字 [2024]001166 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就中原 ...