合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
专业性评估:容诚会计师事务所审计工作组成员具备实施公司年度审计的专 业知识和从业资格,能够胜任相关审计工作。 审计程序评估:在审计工作开始前,审计委员会与容诚会计师事务所就审计 计划进行了充分沟通,对审计程序和要求进行了总体把握。在审计工作中,容诚 会计师事务所实施了控制测试和实质性程序,为发表意见获取了充分的审计依 据,审计程序恰当、合理。 经监督评估,审计委员会认为容诚会计师事务所在为公司实施审计过程中坚 持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时 完成了公司 2023 年度财务和内控审计工作,审计行为规范有序,出具的审计报 告客观、完整、清晰、及时。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,合 肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着客观、公正、 独立的原则,忠诚履职、勤勉尽责,与外部审计机构容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")就公司 ...