台华新材:浙江台华新材料股份有限公司内部控制审计报告
浙江台华新材料股份有限公司公司 内部控制审计报告 浙江台华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江台华新材料股份有限公司(以下简称台华新材公司)2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩—继续亚么 申博有的业许可的会计师事务所出具 管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙24ARJSLMJ6 . 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3389号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...