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永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2023年度内部控制审计报告
GZYJPCOGZYJPCO(SH:603058)2024-03-28 11:48

贵州永吉印务股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]001100003 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.eov.cn) 台 (http://, 贵州永吉印务股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 页 次 一、 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 ト京十华国际会計师事务所 10) 6827 8880 传真: 86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024]001100003 号 贵州永吉印务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州永吉印务 ...