药明康德:内部控制审计报告(2023年12月31日)
无锡药明康德新药开发股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00123 号 (第 1 页,共 2 页) 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 - 1 - 内部控制审计报告 - 续 德师报(审)字(24)第 S00123 号 (第 2 页,共 2 页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师﹕虞扬 中国上海 按照 ...