苏利股份:苏利股份内部控制审计报告
江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0211000015 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000015 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏苏利精细化 ...