瑞斯康达:2023年度关联方资金占用报告
审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 1、专项审计报告 2、附表 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 三、执业资质证书 …………………………………………………………………………… 第 4-7 页 2017 10:10:1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙24TWN 关于瑞斯康达科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位:瑞斯康达科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-413 号 瑞斯康达科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瑞斯康达股份有限公司(以下简称瑞斯康达公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...