Workflow
威派格:威派格2023年度内部控制审计报告
WPGWPG(SH:603956)2024-04-26 12:52

内部控制审计报告 1-2 索引 页码 上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 管泉中和会计师事务所 8 导官华大厦 A 座 9 层 联察电话: telephone: ic accountants No.8. Chaovangmen Donacheng District, Be 100027 P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0246 上海威派格智慧水务股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是威派格公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...