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醋化股份:审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告

23年 l号 —— (以 " ")的 ,董 ,恪 ,认 23年 : (一 )基 (特 )(以 " ")前 1981年 ,⒛ 11年 , 12年 (特 )。 :北 22号 5层 (证 :N0 0014娟9),是 ,以 ,首 H股 ,并 PCAOB 22年 ,致 ,其 225名 ,注 1,3" ,签 0人 ,公 : (一 )评 ,认 ,能 (二 )向 (二 )聘 ,同 23年 :9票 ,0票 ,0票 23 5月 18日 22年 23年 ,遵 23年 ,致 23年 ,致 ,严 ,工 ,具 ,充 ,并 ,致 ,制 ,履 ,审 ,致 ,形 ,实 ,为 ,致 ,公 23年 12月 31日 2023年 ;公 23年 同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,建议续聘致同所为公司 2023年度财 务报表和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。 (三)审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况 公司 2023年度审计收费为人民币 80万元,其中年报审计费用人民币 64万 元,内控审计费用人民币 16万元。因公司 2023年度新增合并报表范围内子公司, 加大了审计工作量,为此公司 2023年度审计收费较 2022年度增长了 1 ...