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合兴股份:关于合兴汽车电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
605005CWB(605005)2024-04-25 09:53

关于合兴汽车电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位:合兴汽车电子股份有限公司 审计单位:上会会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0577-57117711 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 合兴汽车电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了合兴汽车电子股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并 及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并 及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了审计报告(报 告书编号为:上会师报字(2024)第 5159 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵公司 管理层编制的"合兴汽车电子股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 ...