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中微公司:内部审计制度
AMECAMEC(SH:688012)2024-03-18 10:42

中微半导体设备(上海)股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年三月 中微半导体设备(上海)股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,保护投资者的合法权益,提高审计工作质量,实现公司内 部审计工作规范化、标准化,公司依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中微 半导体设备(上海)股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价公司及下属子公司财政收支、财务收 支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。 内部审计是指,公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司(以下统称"子公司")的内部控制和风险管理的有效性,财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、监事会、高级管理 ...