浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司内部控制审计报告
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 102011 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度公司") 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是浩瀚深度公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.6ffh 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)" 进行社 报告编码:京240U 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第102011号 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在 ...