Workflow
海创药业:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《海创药业股份有限公司2023年度内部控制审计报告》

海创药业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 nitte. 海创药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 海创药业股份有限公司(以下简称"海创药业公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海创药业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00096 号 (第1页,共2页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 (项目合伙人) 中国注册会计师: 开空平 2024年4月 -41 国家市场 ...