光格科技:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州光格科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚信 内部控制审计报告 苏州光格科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0106 号 容诚审字[20241215Z01 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 苏州光格科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州光格科技股份有限公司(以下简称"光格科技")2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcf.gov.cn)"进行查 " 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,光格科技于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相 ...