奥特维:立信中联审字[2024]D-0036号-无锡奥特维科技股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告
无锡奥特维科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 立信中联审字[2024]D-0036 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 您可使用手机"扫一扫"或进入"选哪用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。"我行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mcn.)"进行管 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Zhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内 部 控 制 鉴 证 报 告 立信中联审字[2024]D-0036 号 无锡奥特维科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称"奥 特维公司")管理层按照《企 ...