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宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告
MACMICMACMIC(SH:688711)2024-04-25 10:24

江苏宏微科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00541 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天衡专字(2024) 00541 号 江苏宏微科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏宏微科技股份有限公司 2023年12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江苏宏微科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫" 内部控制审计报告 中国注册会计师:刘述忠 0 HEHING COLUM IT HOTEL i : : * * .. . . C . . . :::: C S ß B 6 t 1:2 .... .. স i CHINES 日 . . * * :4 : - - 记 ...