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唯赛勃:上海唯赛勃环保科技股份有限公司内部审计制度

第三条 本制度所称内部控制,是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整和公平,提高 经营效率和效果,促进公司实现发展战略。 上海唯赛勃环保科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海唯赛勃环保科技股份有限公司(以下简称"公 司")内部审计工作,维护股东合法权益,提高内部审计工作质量,加大审计 监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工作程序,确保公司各项内部控 制制度得以有效实施,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计 工作的规定》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《企业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规和《上海唯赛勃 环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司 实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定,对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经 ...