华控赛格:2023年年度审计报告
审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 211010 号 深圳华控赛格股份有限公司全体股东: 深圳华控赛格股份有限公司 中兴财光华审会字(2024)第 211010 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并及公司股东权益变动表 | 10-13 | | 财务报表附注 | 14-120 | 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 1 我们审计了深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"华控赛格公司")财务 报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了华控赛格公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...