吉林化纤:内部控制审计报告
JCFJCF(SZ:000420)2024-04-28 07:41

吉林化纤股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林化纤 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 内 部 控 制 审 计 报 告 中准审字[2024]2092 号 吉林化纤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 主题词:吉林化纤股份有限公司 内部控制审计报告 ...

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