ST实华:茂化实华内部审计办法
茂名石化实华股份有限公司 内部审计办法 (2023 年 10 月 25 日经公司第十二届董事会第三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步规范茂名石化实华股份有限公司(以 下简称公司)内部审计工作,提高内部审计工作质量,提高 公司内部控制水平,保护股东合法权益,依据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号 ——内部审计基本准则》等法律法规及《茂名石化实华股份 有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法适用于对公司各机构单位、全资或控股 子公司、具有重大影响的参股公司及其各级管理人员、责任 人员实施的内部审计活动。 第三条 本办法所称内部审计,是指公司内部审计机构 或人员依据国家有关法律法规和本办法的规定,对公司各内 部机构、全资或控股子公司以及具有重大影响的参股公司的 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的监督、评价和咨询活动, 旨在增加公司价值和改善公司运营环境。 第四条 内部审计工作要求 (一)遵守国家的法律法规和有关政策,以及公司的各 项规章制度。 (二)及时发现问题,纠正违规行为,防范 ...