ST实华:公司2022年度内控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告
茂名石化实华股份有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字(2024)第226025号 茂名石化实华股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的茂名石化实华股份有限公司(以下简称"茂化 实华"或"公司")《关于2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已 消除的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、董事会的责任 2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 已消除的专项说明审核报告 中兴财光华审专字(2024)第226025号 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定编制和对外披露该专项说明, 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,是茂 化实华董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对茂化实华董事会编制的专项说明 发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守执业道德守则,计划和实施审核工作。在审核过 程中,我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录等我们认为必要的程 序。我们相信,我们的 ...