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亚太实业:监事会对公司2023年内部控制评价报告的核查意见
YATAIYATAI(SZ:000691)2024-04-19 11:44

甘肃亚太实业发展股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 经审核甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"公司")提 交的《2023 年度内部控制评价报告》,我们认为:公司根据相关法律 法规的要求和自身经营特点,已建立了较为完善的内部控制体系,符 合公司现行管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务的正 常进行;2023 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存 在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。公司《2023 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设及运行的实际情况。 (以下无正文) 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司监事: 陈启星 马敬添 苏静 甘肃亚太实业发展股份有限公司 (本页无正文,系《甘肃亚太实业发展股份有限公司监事会对公 司 2023 年度内部控制评价报告的意见》之签署页) ...