锌业股份:监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见
综上所述,监事会认为,《公司2023年内部控制评价报告》全面、真实、 准确,反映了公司内部控制的实际情况。 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 葫芦岛锌业股份有限公司监事会 关于内部控制评价报告的审核意见 公司监事会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,本着实事求是、客 观公正的态度,对公司《2023年度内部控制评价报告》发表如下意见: 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. (1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,内部控制体系基 本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节, 符合相关法律法规及监管部门 要求,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,合理控制了经营风险, 保 障了公司各项业务正常进行。 (2)公司持续完善内部控制体系建设,确保内部控制与公司发展战略、经 营规模、业务范围、竞争状况和风险水平相适应,促进内部控制制度有效执 行,强化对重点业务领域内部控制监督检查,对经营风险可以起到有效的控制 作用,维护了公司及股东的利益。 2024 年 4 月 18 日 第 1 页 ...