众合科技:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
浙江众合科技股份有限公司 现将 2023 年度履职情况总结报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年公司董事会审计委员会继续由独立董事益智、孙剑及姚先国共 3 人组 成。其中主任委员由浙江财经大学金融学院教授兼副院长、独立董事益智先生担 任。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二〇二四年四月二十五日 1 / 7 浙江众合科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会审计委员会根 据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《浙江众合科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)、《浙江众合科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》等相关规定,本着勤勉尽责原则,切实履行了委员会各项职责,监督及评 估外部审计工作,指导内部审计工作,审核重大关联交易,促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会召开了 7 次会议。截至 2024 年 4 月 25 日,2024 年度董事会审计委员会召开了 3 次会议。具体如下: | 序号 | 会 ...