Workflow
长源电力:公司2024年度财务预算报告

国家能源集团长源电力股份有限公司 2024 年度财务预算报告 3. 强化目标导向。积极落实"一集中、三加强"财务 管控目标,持续推进全要素对标,提升预算指标的先进性和 科学性,科学界定预算边界条件,推进业财融合,坚持上下 融通,层层分解任务,实现对接战略、分解执行、管控纠偏、 考核评价的闭环管理,倒逼业务安排和成本管控持续优化。 4. 坚持集约管控。加大预算集约调控力度,加强预算 偏差率和精准性刚性管控,强化预算执行完成情况的激励约 束考核,持续优化债务结构和资本结构,强化现金流管理, 防控风险,推动可持续健康发展。 (二)编制依据 根据对 2024 年的电力、煤炭、资金市场的形势预测, 结合公司生产经营和投资安排实际情况,合理确定公司各项 预算指标。 1. 上网电量和售热量计划根据对湖北电力市场和热力 市场供需情况的预测确定。 2. 火电电价考虑容量电价和半年现货开展进行测算。水 电机组电价执行政府核定上网电价。新能源电价按照半年现 货开展进行测算。 一、编制原则和依据 (一)编制原则 1. 坚持战略引领。全面贯彻落实公司发展战略,围绕 "126"总体工作要求和"345"工作方针,突出"稳健、精 进、创新、 ...