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精工科技:《内部审计制度》修正案

| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 浙江精功科技股份有限公司内部 | 浙江精工集成科技股份有限公司内 | | | 审计制度 | 部审计制度 | | 2 | 第一条 为了进一步规范浙江精功 | 第一条 为了进一步规范浙江精工集 | | | 科技股份有限公司(以下简称"公司") | 成科技股份有限公司(以下简称公司)内 | | | 内部审计工作,明确内部审计机构和人 | 部审计工作,明确内部审计机构和人员的 | | | 员的责任,保证审计质量,促进经营管 | 责任,保证审计质量,促进经营管理,加 | | | 理,加强风险控制,提高经济效益,根 | 强风险控制,提高经济效益,根据《中华 | | | 据《中华人民共和国审计法》、《审计 | 人民共和国审计法》《中华人民共和国公 | | | 署关于内部审计工作的规定》、《深圳 | 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 | | | 证券交易所股票上市规则》、《深圳证 | 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | | | 券交易所中小企业板上市公司规范运 | 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 ...