冠福股份:2023年度公司内部审计工作报告
1、公司根据《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规的规定,建立了一套符合公司实际情况、较为合理的内部控制制度,涵 盖了采购、生产、销售等公司各个运营环节,并在实践中得到了有效执行和完善, 能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性,确保公司所有财产的 安全、完整,能够真实、准确、及时、完整地披露信息,确保公开、公平、公正 地对待所有投资者,切实保护公司和投资者的利益。审计部本着客观、谨慎的原 则,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面对公司内 部控制的执行效果和效率情况进行了认真评估,出具了内部控制自我评价报告, 并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了内部审计报告。 2、审计部根据《内部审计准则》《企业会计准则》以及公司《内部审计管理 制度》《财务管理制度》的规定,对会计资料的真实性、完整性予以了重点关注, 通过参加沟通会,阅读相关会计资料后,我部认为:公司财务会计报表完全遵循 会计准则的要求,报表全面地反映了企业经营活动的内容,会计信息真实、完整。 冠福控 ...