天津普林:内部控制审计报告
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) (截止 2023 年 12 月 31 日) [2024]0011000035 ( ) 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 [2024]0011000035 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天津普林电路股份有限公司(以下简称天津普林) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 大华内字[2024]0011000035 号内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部 ...