拓邦股份:年度关联方资金占用专项审计报告
关于深圳拓 邦 股份 有 限 公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]11572-2 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]11572-2 号 深圳拓邦股份有限公司董事会: 我们审计了深圳拓邦股份有限公司(以下简称"拓邦股份")财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月25日 签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,深圳拓邦股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是深圳拓邦股份有限公司管 理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认 ...