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东华科技:中国国际金融股份有限公司关于东华科技《2023年度内部控制自我评价报告》的专项核查意见
ECECECEC(SZ:002140)2024-03-29 13:05

中国国际金融股份有限公司关于 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为东 华工程科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"、"东华科技")2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》等有关规定,对东 华工程科技股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查,具 体情况如下: 一、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及《2023 年度内部控制自我评价报告》基 准日纳入合并财务报表范围的所有控股子公司,纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 本次纳入评价范围的主要业务和事项包括 ...