智光电气:2023年年度审计报告
广州智光电气股份有限公司 审计报告 一、审计意见 我们审计了广州智光电气股份有限公司(以下简称"智光电气")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了智光电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 www.fihxcpa.com 华兴审字[2024]23012240018 号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 目话(Tel):0591-8 华兴审字[2024]23012240018 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于智光电气 ...