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中航光电:关于审计与风控委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告
002179JONHON(002179)2024-03-15 12:32

专业性方面,大华所审计小组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业 资格,能够胜任本次审计工作,同时也保持了应有的职业谨慎性。 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 中航光电科技股份有限公司 关于审计与风控委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和中航光电科技股份有限公司(以下简称"中航光 电"或"公司")的《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作制度》规定和 要求,审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守、认真履职,对大华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")2023 年度履职情况进行 监督。具体情况如下: 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计与风控委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查: 独立性方面,大华所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用 外任何现金及其他任何形式经济利益,与本公司之间不存在直接或者间接的相互 投资情况 ...