粤传媒:内部审计制度
广东广州日报传媒股份有限公司 内部审计制度 (经2023年10月27日第十一届董事会第十六次会议审议通过) - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 4 | | 第三章 | 内部审计机构职责及职权 5 | | 第四章 | 内部审计工作的实施 8 | | 第五章 | 内部审计与外部审计的协调 11 | | 第六章 | 审计结果运用 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称"公司")内部审计工作,提升内部审计工作质 量,充分发挥内部审计作用,依据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《中国内部审计基本准则》和具体内部审 计准则、《广东省内部审计工作规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 《广东广州日报传媒股份有限公司章程》,结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 公司及所属单位(含分支机构、控股子公司以及 其他有实际控制权的企业)均应按照本 ...