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奥维通信:董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明

奥维通信股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的 专项说明 奥维通信股份有限公司(以下简称"公司"、"奥维通信")聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")对公司 2023 年度内部控制进行了审 计,并出具了《奥维通信股份有限公司内部控制审计报告》(容诚审字[2024]110Z0054 号),公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制,公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 具体情况说明如下: 一、非财务报告内部控制的重大缺陷原文 在内部控制审计过程中,我们注意到奥维通信的非财务报告内部控制存在重大 缺陷。 2023 年 10 月,奥维通信收到战略支援部队参谋部战勤计划局出具的《违规处 罚决定书》(战参计【2023】1128 号),公司在参加多功能厅系统升级改造项目 (2020-JY02-W2014)采购活动中存在围标串标的违规行为。根据《军队物资工程 服务供应商管理规定》(军后采[2016]512 号)第三十二条、第三十九条,《关于进 一步加强军队采购供应商和评审专家监督管理的通知》( ...