博深股份:博深股份有限公司内部控制审计报告(勤信审字【2024】第0120号)
博深股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0120 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://www.fr.gor.cn】" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:/// gRc.mof.gov.cn)" 近行 页 次 1-2 内 容 内部控制审计报告 r 2 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0120 号 目 录 博深股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了博深股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...