精华制药:2023年年度审计报告
精华制药集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 00714 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 化码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 主册会计师行业统一监管平台(http://gcc.mof.vov.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天衡审字(2024)00714号 精华制药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了精华制药集团股份有限公司(以下简称精华制药公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了精华制药公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 (二)存货的可变现净值 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守 ...