维信诺_本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告(确实无法提供的,应当说明原因及相关资产的财务状况和经营成果)(申报稿)
合肥维信诺科技有限公司 审计报告 天职业字[2023]45779 号 您可使用手机"扫一扫"式是天+"注册会计师行业统一些管平台(bttp://acc.mof.gov.cn)"进行企 京230SKV4RRD 审计报告 天职业字 2023 | 45779 号 合肥维信诺科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了合肥维信诺科技有限公司(以下简称"维信诺公司")财务报表,包括2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 维信诺公司 2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月 31日的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022年度、2021 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分选一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中 ...